近期,京能电力凭证京能集团2017年度内控评价事情要求,顺遂组织完成了今年度的内控自评价事情,并已按要求报送集团。
依据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其配套指引,特殊是《企业内部控制评价指引》和《上海证券生意所上市公司内部控制指引》(上证上字[2006]460号)的相关划定,团结京能集团2017年度内控评价事情要求,京能电力执法审计内控部在公司向导的鼎力大举支持、指导和各部分有力配合协作下,顺遂组织完成了今年度的内控自评价事情。自评价事情结论为,公司董事会以为基于财务报告基准日,公司已凭证企业内部控制规范系统和相关划定的要求在所有重大方面坚持了有用的财务报告和非财务报告内部控制,且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未爆发影响内部控制有用性评价结论的因素。
通过本次评价,不但完成了外部羁系机构及集团公司的划定使命,包管了披露信息的完整性、实时性和规范性,并且为公司提供了一个自我提升的主要契机。通过几年的起劲,公司的内部治理水平逐步提高,全员的危害意识及规范化治理意识一直增强,内控事情不但仅是一种内部制约,更是一种治理手段,为公司提高事情效率、降低管控危害提供了坚实的包管和支持。未来,京能电力法审部将牵头各部分进一步总结治理履历、完善事情方法,为一连提升公司规范化管控水平而起劲,一直夯实规范化治理的基本。
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